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九江市供销联社召开内部审计进场工作会

发布日期:2025-02-12   来源:   【字体:  

根据市供销联社2025年度审计工作计划安排,2月12日下午,市供销联社党组成员、监事会主任徐露带队到市供销集团召开2025年度内部审计进场工作会,市联社审计组成员和市供销集团相关人员参加会议。


本次内审工作采取审计委员会办公室成员和聘请部分中介机构专业人员组成审计组进行。重点围绕2024年度财务收支、财务报表和经营管理情况,对市供销集团及所属16家企业开展全面审计。

会上集中学习了习近平总书记对审计工作的重要指示精神。审计组解读了审计工作方案,明确了本次审计工作的相关要求,市供销集团主要负责同志进行了表态发言。

徐露指出,要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,聚焦市供销联社中心工作,准确把握职责定位,充分发挥审计监督效能,以有力有效举措服务保障九江供销事业高质量发展她强调,一要提高思想认识,全力配合审计工作。此次审计是依据年度审计工作计划和相关文件要求组织实施的,市供销集团要高度重视,充分认识审计工作的重要性,主要领导要亲自抓,明确专人负责,各部门要如实提供相关材料,全力配合好审计工作。二要聚焦审计重点,确保审计工作质量。审计组要严格遵守审计工作纪律和廉政纪律,根据相关规定和工作方案要求,重点聚焦2024年度财务收支、资产管理、重大决策、制度建设和经营管理等方面进行审计,实事求是评价企业情况,客观指出存在的问题,提出科学合理的审计建议。三要强化成果运用,提升审计监督质效。市供销集团要针对审计中反映出来的短板弱项,以钉钉子的精神做好审计整改“下半篇文章”,举一反三,健全内控制度和风险防控机制,不断提升审计监督质效。通过审计监督促进管理层进行科学合理决策,推进制度的执行和风险的有效防范,以高质量审计监督实现社有资产保值增值和社有企业高质量发展。

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